2014-7-21 10:45:16
现内部审计部门正在对集团各所属企业进行半年度审计,审计内容涉及内部控制、企业管理、费用控制、经济效益等方面。我们集团对企业的管理越来越细化,这也迫使各企业加强控制、加强管理,从而内部审计涉及的面也越来越广,对我们内审的要求也越来越高。在这炎炎夏日内审部门的各位审计人员不怕辛苦赶往各个单位前去就地审计,包括塘栖工业园及衢州化工园。 审计的目的是为了发现问题,并马上针对问题提出建议,能够与各单位主要领导人员及财务人员做好沟通工作,为集团建设做贡献。
(张红霞)